
去成本的公司,去年企業所得稅申報都是零報,今年第一季度利潤總額是9000元,以前年度損益調整5500元,這季度申報時需在“彌補以前年度虧損”欄寫上年度損益調整數5500元嗎?還是在申報時直接把利潤總額少寫5500元。
答: 你好,在“彌補以前年度虧損”欄填寫!不能直接減利潤
我把所有的費用都記做管理費用了,沒用營業成本科目,在匯算清繳的時候營業成本是0,會有風險提示,這個應該怎么處理?調整之前的賬務的話,那之前的財務報表和所得稅申報表是否需要修改。去年全年虧損、今年第一個季度申報的時候,需要彌補以前年度虧損,是不是要年報了之后電子稅務局才能帶出來,21年年末要用到以前年度損益調整是什么原因呢?
答: 你好,營業成本為零是有問題的,算不出你的毛利
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師麻煩問一下,在預繳企業所得稅的時候我可以在利潤總額那把去年的虧損直接減掉嗎,因為去年我家沒有帳沒有收入,都是0申報的,今年用以前年度損益調整調過來的,稅務的報表里彌補以前年度虧損不讓填數,我直接在利潤那減可以嗎
答: 你好,這個利潤總額是你今年利潤表的利潤總額,彌補虧損會在下面自動出來的,這個不用你填寫。
老師你好 我想問下 去年12月計提了所得稅 結賬后 所得稅是彌補以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計提的所得稅呢 是做以前年度損益調整還是 利潤分配呢
我在申報所得稅時遇到問題 說 彌補以前年度虧損累計額不能超過《企業所得稅彌補虧損臺賬》中“可結轉以后年度彌補的虧損額”合計值。怎么會出現這樣的提示 要怎么解決
企業所得稅年度申報已經申報成功,為什么季度申報的時候還是顯示“彌補以前年度虧損應大于等于0且小于等于上年度結轉的可彌補虧損額(0)元”?
我公司去年虧損50萬,今天第1季度盈利5萬,我現在申報所得稅時,請問一下第8欄彌補以前年度虧損為什么是0不能填寫,那我第1季度就需要交企業所得稅嗎?


親情一家親 追問
2019-07-06 12:30
親情一家親 追問
2019-07-06 12:32
辜老師 解答
2019-07-06 13:47