
上年底發生的成本費用,次年三月得到發票,怎么做分錄上期分錄:借原材料 貸應付賬款一暫估應付款。下期做相反分錄:應付賬款一暫估應付款 貸原材料。收到發票時:借原材料 貸應付賬款 如果3月份收到發票,只是3月份做相反分錄,還是每個月得做相反分錄?
答: 你好,可以在收到發票做暫估相反分錄,然后根據發票做購進分錄
老師,之前收到材料發票一萬一直掛在應付賬款,現在支付給對方四千,剩余六千不需要支付了 該怎么做分錄呢
答: 你好!借應付賬款1 貸銀行存款0.4 營業外收入0.6
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商8月送耗材做借原材料,貸應付賬款,8底開發票但是賬款沒有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內賬是不是發票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應付賬款 貸:銀行存款 是的,內帳核算是那么理解的。
去年暫估的應付賬款,今年發票到了認證后怎么做分錄?去年暫估分錄:借:工程施工-合同成本-材料費-XX項目 貸:應付賬款-暫估應付賬款111
銀行付款購買了材料,但是當月發票沒來,怎么做分錄?借:原材料——暫估價 貸:應付賬款——暫估價,也不對,因為已經用銀行支付了。
收到貨物時為:借:原材料,貸:應付賬款;收到貨款時為:借:應付賬款,貸:銀行或現金 收到發票時怎么做分錄?(就是發票和貨款貨物不是一起出現的時)
跨年的暫估入庫怎么做賬?年前是借:原材料-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估入庫 跨年收到發票和本公司打款記錄,請問 怎么做分錄?
去年暫估的應付賬款,今年發票到了認證后怎么做分錄?去年暫估分錄:借:工程施工-合同成本-材料費-XX項目 貸:應付賬款-暫估應付賬款


張張 追問
2019-07-05 14:07
宋生老師 解答
2019-07-05 14:12