我今年二月份接了公司的會計,現(xiàn)碰到這種情況,2018年12月份的附加稅,今年1月份前會計交的是2018年10月1日到2018年12月31日,所屬期寫錯了所以稅務(wù)系統(tǒng)就顯示我們逾期沒有交稅款,我六月份補交了并交了滯納金,補交完了以后才發(fā)現(xiàn)他是所屬期選錯了,這種情況我所交的稅款和滯納金怎么做帳,會計分錄怎么寫
有魅力的招牌
于2019-07-04 05:59 發(fā)布 ??917次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

你好!試試去申請退稅,不行的話滯納金計入營業(yè)外支出,稅金按正常繳納做賬務(wù)處理
2019-07-04 06:08:58

稅控系統(tǒng)服務(wù)費會計分錄:應(yīng)付款項(供應(yīng)商)——>貸方;稅控系統(tǒng)服務(wù)費(成本)——>借方;現(xiàn)金/銀行存款(財務(wù)資產(chǎn))——>貸方。
擴展信息:稅控系統(tǒng)服務(wù)費會計分錄的目的是將稅控系統(tǒng)服務(wù)費的支出記錄在賬上,以便追蹤支出和報稅,提高財務(wù)效率。該會計分錄需要包含應(yīng)付款項、稅控系統(tǒng)服務(wù)費和現(xiàn)金/銀行存款三部分,以便做出準確的會計分錄。
2023-02-23 08:20:07

您好 按你受益部門記成本費用 沒有發(fā)發(fā)票不能稅前扣除
2018-12-19 11:34:08

你好 差額計入營業(yè)外收支
2019-09-24 14:02:30

你好,如果是一般納稅人
開票系統(tǒng)服務(wù)費的分錄是
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息