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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-03 17:04

計提是對的
發放時,借:管理費用-福利費  貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費  貸:庫存商品  應交稅金--增值稅--進項稅額轉出

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您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2018-11-28 15:34:53
你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
進項轉出做 借:管理費用 貸:應交增值稅—應交稅費—進項稅額轉出 沖銷成本 借:管理費用(紅字) 貸:銀行存款等(紅字) 轉出補繳所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2022-02-24 13:56:09
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