提問:本公司收到一張辦公用品的專用增值稅發票:金額是1482.76,稅額是237.24,當中有15元因為是員工福利的勞保用品所以要轉出,會計分錄如下: 借: 管理費-辦公用品1482.76 應交稅金-應交增值稅-進項稅額237.24 貸: 銀行存款 1720 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 15 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 15 或: 借:管理費用-辦公費 1482.76 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 15 應交稅金-應交增值稅--進項稅額 222.24 貸:銀行存款
樂樂
于2018-12-04 15:37 發布 ??1064次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-12-04 15:40
同學 你好
收到增值稅發票
會計分錄如下:
借: 管理費-辦公用品1482.76
應交稅金-應交增值稅-進項稅額237.24
貸: 銀行存款 1720
進項稅額轉出
借:管理費用——辦公用品 15
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 15
相關問題討論

你好!這個是不用轉出的。
2017-07-07 14:59:08

您好
您可以在入賬的時候跟成本費用一起做
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
2019-07-01 11:18:05

你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59

借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉出
2017-07-11 13:52:12

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉的
2018-08-30 19:51:23
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