
老師,請(qǐng)問我們公司去年給另一個(gè)公司轉(zhuǎn)了一萬的會(huì)議費(fèi),對(duì)方一直沒有給開發(fā)票,當(dāng)時(shí)是計(jì)入預(yù)付賬款了,現(xiàn)在確認(rèn)發(fā)票開不了,請(qǐng)問這種情況下如何做賬務(wù)處理?
答: 你好,可以處理為借:管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 匯算清繳時(shí)調(diào)增處理
預(yù)付賬款跟實(shí)際發(fā)票不一致怎么賬務(wù)處理,預(yù)付了279,開票開了279.2
答: 0.2不要了吧,不要的話收入少做0.2,直接把預(yù)付沖平。客戶還會(huì)給的話,就把預(yù)付沖掉,0.2掛應(yīng)收賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
酒店收到客戶會(huì)議費(fèi)預(yù)付款,可以開發(fā)票么?
答: 預(yù)付的不開票,等他會(huì)議結(jié)束實(shí)際消費(fèi)了再開


石竹 追問
2019-07-03 14:05
小惑老師 解答
2019-07-03 14:32