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人生旅途
于2019-08-30 15:10 發布 ??1377次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-08-30 15:11
您好貨已經收到的話 也要暫估入庫 支付的款項可以做應付賬款處理
人生旅途 追問
2019-08-30 15:13
如果收到發票時,借應付賬款――暫估,應交稅費――應交增值稅――待抵扣進項貸應付賬款
bamboo老師 解答
2019-08-30 15:14
當期不認證發票的話 可以這樣寫分錄
2019-08-30 15:15
這里的進項稅額寫成待抵扣進項稅額可行
當期您不需要認證么
2019-08-30 15:16
不認證
2019-08-30 15:18
那可以計入應交稅費——待認證進項稅額
2019-08-30 15:24
噢,對,待抵扣是已經認證過了因為我們是施工企業,其實材料沒入庫我們就用了,我覺得暫估好麻煩就按預付做賬了,不知道可有問題
2019-08-30 15:25
施工企業 材料到了 沒有入庫也按暫估入賬下 不然成本不準確
2019-08-30 15:26
好的謝謝
2019-08-30 15:27
那我以前做的預付現在也不管它了,等發票來了再沖了
2019-08-30 15:28
下一步就按暫估做可行
2019-08-30 15:29
嗯嗯 前面已經做了的 等后期收發票再沖 以后的按暫估入賬
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購買的設備已支付預付款,沒有收到發票,但設備已開始使用,需要做哪些賬務處理
答: 您好 請問知道設備總金額么 開具專用發票么
老師,本月已付款,貨收到發票未到,期末賬務處理按預付款處理可行,等下月發票來時再沖了
答: 您好 貨已經收到的話 也要暫估入庫 支付的款項可以做應付賬款處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我預付款比回來的發票多了一毛錢,這個要怎么賬務處理呢?
答: 你好 將多付的轉入營業外支出就可以 借,營業外支出 貸,預付賬款
請問預付賬款收不回發票怎么賬務處理
討論
預付賬款跟實際發票不一致怎么賬務處理,預付了279,開票開了279.2
實在不懂預付賬款的賬務處理,感覺好難,有啥簡單的辦法嗎?還有收對收,付對付資產為借,負債為貸
公司賬面上有預付賬款,是預付給對方的裝潢款,金額也不小,現在讓對方開票,對方是外包的,不同意開票,這筆賬如何賬務處理?
老師:請教預付賬款的全部賬務處理
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206450 個
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2019-08-30 15:13
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2019-08-30 15:14
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