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哭泣的電燈膽
于2019-10-16 16:28 發布 ??1850次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-16 16:29
您好請問知道設備總金額么 開具專用發票么
哭泣的電燈膽 追問
2019-10-16 16:30
知道總金額,后續會開具發票,但是不確定是不是專用發票
bamboo老師 解答
2019-10-16 16:35
借:預付賬款貸:銀行存款借:固定資產 不含可抵扣進項稅額貸:預付賬款-暫估借:管理費用貸:累計折舊最好確定下是否專票收到發票借:預付賬款-暫估應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:預付賬款
2019-10-16 16:39
這個暫估固定資產后是當月如固定資產了當月就折舊還是下月折舊
2019-10-16 16:40
當月增加次月開始計提折舊
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購買的設備已支付預付款,沒有收到發票,但設備已開始使用,需要做哪些賬務處理
答: 您好 請問知道設備總金額么 開具專用發票么
老師,本月已付款,貨收到發票未到,期末賬務處理按預付款處理可行,等下月發票來時再沖了
答: 您好 貨已經收到的話 也要暫估入庫 支付的款項可以做應付賬款處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我預付款比回來的發票多了一毛錢,這個要怎么賬務處理呢?
答: 你好 將多付的轉入營業外支出就可以 借,營業外支出 貸,預付賬款
請問預付賬款收不回發票怎么賬務處理
討論
預付賬款跟實際發票不一致怎么賬務處理,預付了279,開票開了279.2
實在不懂預付賬款的賬務處理,感覺好難,有啥簡單的辦法嗎?還有收對收,付對付資產為借,負債為貸
公司賬面上有預付賬款,是預付給對方的裝潢款,金額也不小,現在讓對方開票,對方是外包的,不同意開票,這筆賬如何賬務處理?
老師:請教預付賬款的全部賬務處理
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206452 個
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哭泣的電燈膽 追問
2019-10-16 16:30
bamboo老師 解答
2019-10-16 16:35
哭泣的電燈膽 追問
2019-10-16 16:39
bamboo老師 解答
2019-10-16 16:40