公司員工體檢費10萬,家屬體檢費0.5萬,家屬交體檢費給公司,公司一并付款給醫院,醫院開票10.5萬元。6月,家屬先付公司0.5萬元,7月公司付款給醫院10.5萬,醫院再開票。2個月的會計分錄分別如下: 6月家屬先付公司0.5萬元 借:銀行存款等 0.5 貸:其他應付款 0.5 7月公司付款給醫院10.5萬,醫院再開票 借:管理費用——福利費 10 貸:應付職工薪酬——福利費 10 借:應付職工薪酬10? 其他應付款 0.5 貸:銀行存款 10.5 是這樣算的嗎
Cassiel
于2019-06-26 15:18 發布 ??1214次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
相關問題討論

您好
計提工資
借 管理費用~工資
貸 應付職工薪酬~工資
發放工資
借 應付職工薪酬~工資
貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57

您好
個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32

計提時:
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬-工會經費
繳納時:
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款
2019-08-09 11:17:07

你好,這個工裝不是你們免費給的,為什么要記入應付職工薪酬呢,借,管理費用,貸其他應付款,借,其他應付款,貸,銀行存款
2022-01-29 14:39:24

不會有余額 從應發工資就扣除了
計提社保 借管理費用-社保
其他應付款-個人部分社保
貸應付職工薪酬--社保
繳納社保 借應付職工薪酬--社保
貸銀行存款
發放工資的時候代扣 借應付職工薪酬--工資
貸其他應付款--社保個人部分
銀行存款
2019-04-03 20:00:48
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