2019年7月2019年12月工資沒發,計提:借管理費用 貸,應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 2020年3月才發2019年全部工資這樣可以嗎?會計分錄?
月兒
于2020-03-06 19:59 發布 ??1486次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-06 19:59
你好 先計提計提:借管理費用
貸,應付職工薪酬 沒發放就不要去掛其他應付款。 就在應付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發放了沖即可
相關問題討論

您好
計提工資
借 管理費用~工資
貸 應付職工薪酬~工資
發放工資
借 應付職工薪酬~工資
貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57

您好
個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32

計提時:
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬-工會經費
繳納時:
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款
2019-08-09 11:17:07

你好,這個工裝不是你們免費給的,為什么要記入應付職工薪酬呢,借,管理費用,貸其他應付款,借,其他應付款,貸,銀行存款
2022-01-29 14:39:24

不會有余額 從應發工資就扣除了
計提社保 借管理費用-社保
其他應付款-個人部分社保
貸應付職工薪酬--社保
繳納社保 借應付職工薪酬--社保
貸銀行存款
發放工資的時候代扣 借應付職工薪酬--工資
貸其他應付款--社保個人部分
銀行存款
2019-04-03 20:00:48
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