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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-19 10:01

你好,不是這樣的,計提時,借:管理費用 1018.47 貸:應付職工薪酬-社會保險1018.47,繳社保費時, 借:應付職工薪酬-社會保險1018.47, 其他應付款 363, 貸:銀行存款-基本存款賬戶 1381.47

65sdibenxa 追問

2019-04-19 10:23

在交納時候可以直接計提分錄和交納分錄一起做嗎

莊老師 解答

2019-04-19 10:55

你好,要分開的,計提時做一張分錄,繳交做一張分錄

65sdibenxa 追問

2019-04-19 10:58

哦  好的 計提的時候我自己做個憑證  交納的時候直接附銀行回單及繳費憑證就可以了吧

莊老師 解答

2019-04-19 11:09

你好,是的,是這樣的處理的,

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相關問題討論
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
 計提時:   借:管理費用-工會經費   貸:應付職工薪酬-工會經費   繳納時:   借:應付職工薪酬-工會經費   貸:銀行存款   
2019-08-09 11:17:07
一、會計分錄應為: 1、計提時 借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 2、發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:庫存現金 三、如果公司只有張三一個人,也可以這樣賬務處理。屬于不規范的賬務處理。 不用調賬,直接不影響企業所得稅的申報工作。
2020-03-24 22:07:44
你好 先計提計提:借管理費用 貸,應付職工薪酬 沒發放就不要去掛其他應付款。 就在應付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發放了沖即可
2020-03-06 19:59:37
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