
計提工資分錄對嗎?借:管理費用――應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬 同時,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款――應付工資 x×人
答: 您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
工資欠發 個稅未交分錄 借:管理費用工資。貸:應付職工薪酬工資。借: 應付職工薪酬工資。貸:應交稅費-個稅 。貸:其他應付款。還是:--借:管理費用工資。貸:應付職工薪酬工資。借: 應付職工薪酬工資。貸:其他應付款。
答: 您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前的會計人員在做2019年10月份工資賬時會計分錄是這么寫的,計提時:借:管理費用-工資 貸:其他應付款-張三; 發放工資時:借:其他應付款-張三 貸:庫存現金。我有疑問的是這個會計人員做的這兩筆分錄正確嗎?工資不是應該走應付職工薪酬這個科目嗎?如果不正確,應該如何調整?能在2020年重新做一筆分錄調這筆19年的賬嗎
答: 一、會計分錄應為: 1、計提時 借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 2、發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:庫存現金 三、如果公司只有張三一個人,也可以這樣賬務處理。屬于不規范的賬務處理。 不用調賬,直接不影響企業所得稅的申報工作。


65sdibenxa 追問
2019-04-19 10:23
莊老師 解答
2019-04-19 10:55
65sdibenxa 追問
2019-04-19 10:58
莊老師 解答
2019-04-19 11:09