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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-06-25 20:39

您好,可以去更正以前申報的所得稅匯算清繳的申報表

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-06-25 20:50

怎么更正

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-06-25 21:22

比如說,2017年調整增加10萬更正以后,影不影響2018年的報表,2018年報的時候還是按照原來的會計利潤報嗎

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-06-25 21:26

這是叫遞延所得稅負債嗎

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-06-25 21:26

做分錄怎么做

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-06-25 21:27

是 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 嗎

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-06-25 21:27

不好意思 請老師耐心講解

文老師 解答

2019-06-25 21:47

不需要用遞延所得稅的,通過以前年度損益調整以后,轉到利潤分配-未分配利潤

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-06-25 21:58

比如什么是用遞延所得稅負載呀?我看一般的報表里也沒有這個科目,我有點疑惑。。。

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-06-25 21:59

資產負債表里沒有呀

文老師 解答

2019-06-26 20:21

您好,資產負債表里面可以在其他非流動負債里面體現

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相關問題討論
你好!現在沒有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”的概念,申報后,稅務審核完成后,多交的稅款直接退到公司的賬上!
2018-04-20 16:18:43
你好 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤 ;抵減 : 原來附加稅 之前計提了 貸方有 應交稅費-應交 城建稅等 ; 直接做賬:借 應交稅費-應交 城建稅等 貸 應交稅費-應交企業所得稅 銀行存款(差額做繳納 )
2021-07-16 09:52:24
你好 不一定要一致!(也許有差錯更正呢,有日后事項呢)
2020-05-05 09:25:24
你好; 1.? ?是的。? ? ?比如21年的成本費用發票 在22年5月底之前取得合理的發票都可以稅前扣除的??
2022-03-28 09:12:56
你好,不是,可以計入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
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