
老師,我們四月份付的物業(yè)費(fèi),走的公賬,6月份物業(yè)才給我們開的發(fā)票分錄咋做?
答: 付物業(yè)費(fèi) 借預(yù)付賬款貸銀行存款 給票 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司6月底從公戶轉(zhuǎn)賬給物業(yè)車位服費(fèi)300元,但物業(yè)公司7月份才給我們開具發(fā)票,請(qǐng)教老師怎么做賬務(wù)處理?
答: 轉(zhuǎn)的是幾月份的車位費(fèi)?

