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????????Utah
于2019-06-11 12:12 發布 ??1072次瀏覽
小洪老師
職稱: CMA,財務分析,cfa一級和二級
2019-06-11 12:13
你好這個可以暫估入賬,做法比較激進
????????Utah 追問
2019-06-11 14:28
哈哈比較激進是什么意思
小洪老師 解答
2019-06-11 14:29
就是,你這個做法相對有一點風險。比較保守的話就是做法不太喜歡這種有風險的做法,這是cfa的確認收入的原則
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上個月暫估成本時直接入主營業務成本,借.主營業務成本,貸.應付賬款暫估入賬,這個月收到發票應該怎么做賬務處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據發票做上述分錄
請問老師,主營業務成本的發票還沒有收到的話可以暫估入賬嗎?
答: 你好,對應的貨物有購進嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問下3月暫估入賬記入主營業務成本,已經季報,5月取得專票時,發票與暫估金額差兩分錢,最好的處理方法是?
答: 直接沖銷原來的賬務處理,按現在的發票入賬處理,采用沖紅更正法處理。
建筑安裝公司,工程成本暫估入賬結轉了,暫估時:借:合同成本貸:應付賬款-暫估,結轉時:借:主營業務成本貸:合同成本,3個月后,我們可以收到合同成本發票,收到的發票和暫估值一樣應該怎么做賬?是借:應付賬款-暫估貸:銀行存款嗎
討論
#提問#,老師你好,我想請問一下,去年12月份,對方差我們八十幾萬的票,一月份給把票開來了,他們和我老板談,最后開了七十幾萬票,可是我去年按合同暫估入賬八十幾萬,現在主營業務成本成負數了,要怎么調?
老師你好,暫估成本的會計分錄 借:主營業務成本 1000000貸:應付賬款暫估 1000000 收到發票時 借:主營業務成本-1000000 貸:應付賬款-暫估-1000000 然后再按發票錄入主營業務成本 1000000 貸 應付賬款 -***公司 1000000 這樣做可以嗎
是這樣之前的會計沒有暫估入賬,只是做了結轉主營業務成本,可是結轉的單價和后面入庫的單價又不一致,這樣該怎么做?
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
小洪老師 | 官方答疑老師
職稱:CMA,財務分析,cfa一級和二級
★ 4.98 解題: 16557 個
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????????Utah 追問
2019-06-11 14:28
小洪老師 解答
2019-06-11 14:29