
老師你好,想請教一下匯算之前取得上年度的費用發票如何做賬,如16年的分錄是借:管理費用,貸:其他應付款,請問17年取得發票時如何做分錄
答: 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 借:未分配利潤 貸 以前年度損益調整
老師你好,想請教一下匯算之前取得上年度的費用發票如何做賬,如16年的分錄是借:管理費用,貸:其他應付款,請問17年取得發票時如何做分錄
答: 你好 如果確定匯算之前可以取得發票的話 可以在當年暫估費用或者成本 收到發票可以稅前扣除的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
帳面上當年實際發生的支出:借管理費用――裝修費 貨其他應付款――裝修隊。當年沒有取得發票,到第二年4月份才取得發票。收到發票時如何做帳務處理?
答: 你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調整貸其他應付款 借其他應付款貸以前年度損益調整 這個費用可以在實際發生的匯算清繳稅前扣除
2016年6月份在老會計的指導下做了預提費用,現在3月份了才取得發票如何做分錄?當時做的分錄是 借:管理費用-裝修費 貸:其他應付款-裝修費
上月社保未繳納,但是自己做了個社保表。上月已做分錄,借:管理費用-社保款(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 貸:其他應付款-社保款 本月已交上月未繳的社保并取得發票,如何入賬
上月社保未繳納,但是自己做了個社保表。上月已做分錄,借:管理費用-社保款(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 貸:其他應付款-社保款 本月已交上月未繳的社保并取得發票,如何入賬
因公司資金問題,員工在2017年提供的報銷單據,但一直沒有辦法報銷,是否可以做如下分錄:借:管理費用--差旅費 貸:其他應付款。要不然時間太久了,這些費用發票都過了時效性了。


會計小白_ph552171 追問
2019-06-11 11:50
陳詩晗老師 解答
2019-06-11 11:54
會計小白_ph552171 追問
2019-06-11 13:18
陳詩晗老師 解答
2019-06-11 13:18