
老師,你好 上個(gè)月暫估成本160萬(wàn),借主成本160萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款160萬(wàn) 這個(gè)月首先反沖借主成本-160萬(wàn) 貸應(yīng)付帳款-160萬(wàn) 然后收到發(fā)票是不是相應(yīng)的做借主成本,貸應(yīng)付賬款呀
答: 對(duì)的,是這樣做的
2020年3月做了一筆400萬(wàn)的暫估入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬(wàn) ,每月收到發(fā)票 做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎
答: 你好 可以這么做的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師?去年暫估了筆成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款:8萬(wàn),現(xiàn)在收到了發(fā)票借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-8萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款:-8萬(wàn)按實(shí)際發(fā)票借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:6萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款:6萬(wàn)相差的2萬(wàn)怎么入賬
答: 同學(xué),相差的2萬(wàn)可以不用處理啊


嬌嬌 追問(wèn)
2019-05-17 21:13
答疑郭老師 解答
2019-05-17 21:29
嬌嬌 追問(wèn)
2019-05-17 21:30
答疑郭老師 解答
2019-05-17 21:34