請(qǐng)問(wèn)一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問(wèn)2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問(wèn)
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,庫(kù)存只能13000千克,開(kāi)發(fā)票15000千 問(wèn)
學(xué)員您好!是您庫(kù)存只有13000,開(kāi)了15000的票嗎 答
由于公司有車(chē)輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問(wèn)
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問(wèn)
你好,這個(gè)按工時(shí)來(lái)計(jì)入就可以了。 答

買(mǎi)稅控機(jī),一般納稅人,可以一步走嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額貸庫(kù)存現(xiàn)金,還是要管理費(fèi)用過(guò)度
答: 你好,需要管理費(fèi)用科目過(guò)渡的
一般納稅人,企業(yè)購(gòu)入稅控盤(pán)200,借-管理費(fèi)用200,貸-庫(kù)存現(xiàn)金,全額抵減時(shí),借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸-管理費(fèi)用,還是,借-管理費(fèi)用170.94,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額29.06,貸-管理費(fèi)用200?搞不懂
答: 你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫(kù)存現(xiàn)金, 全額抵減時(shí),借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)第一步:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金第二步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)43.44貸:管理費(fèi)用43.44(43.44是稅額,之前不知道可以全額)第三步:現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)借方期末余額有43.44,改怎么處理,謝謝!
答: 你好,把做錯(cuò)的分錄用紅字沖銷(xiāo)然后做正確的就可以了。


4班黃賢有 追問(wèn)
2019-05-15 12:14
徐阿富老師 解答
2019-05-15 12:19