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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-13 16:50

借:應交稅費/減免稅額 貸:管理費用/辦公費這個是抵減增值稅的時候使用,要是一般納稅人你減免稅額需要結轉不是你做是應交稅費應交增值稅

小詹 追問

2019-01-13 16:53

那借:應交稅費/應交增值稅 貸:應交稅費/減免稅額,什么時候使用,如果是小規模是否只要做前二個

maize老師 解答

2019-01-13 16:54

小規模沒有這個,你做時候就做應交稅費-應交增值稅 ,

小詹 追問

2019-01-13 16:56

好的,謝謝

maize老師 解答

2019-01-13 20:13

滿意請給五星好評,謝謝。

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相關問題討論
購買時: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-08-18 11:29:19
你好,增值稅在做每筆銷售的時候,按銷售額/1.03*3%計算增值稅入賬 借:應收賬款或銀行存款 總價款(銷售額) 貸:主營業務收入 按銷售額/1.03 應交稅費——應交增值稅 銷售額/1.03*3% 月底的時候看看當月總的有多少應交增值稅,按那個金額計提城建稅、教育費附加和地方教育附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費——XX稅 企業所得稅按當期企業的利潤總額計提 借:企業所得稅 貸:應交稅費——企業所得稅
2019-01-09 19:58:09
你好!是的,就是這樣做的了。
2018-10-15 14:34:30
借:應交稅費/減免稅額 貸:管理費用/辦公費這個是抵減增值稅的時候使用,要是一般納稅人你減免稅額需要結轉不是你做是應交稅費應交增值稅
2019-01-13 16:50:37
小規模納稅人繳納增值稅的會計分錄應借:應交稅費-應交增值稅。因為小規模納稅人只需按規定的稅率繳納增值稅,而不用按照稅務機關規定的其他抵扣規模繳納增值稅,故應編制會計分錄時應借“應交稅費-應交增值稅”科目。 此外,增值稅是國家的重要財政收入,是國家實施財政政策和調節經濟的重要手段,也是實施流轉稅制度、實行統一稅制改革的重要內容,是我國經濟體制改革中的重要組成部分。
2023-03-13 13:59:43
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精選問題
  • 購進了固定資產,當時發票沒來,付了錢了,已經計提2月

    沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設借記 “固定資產”,貸記 “應付賬款 —— 暫估” ),現做相反分錄: 借:應付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”,現收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預付賬款(原付款金額 ) 稅務處理(如有進項稅) 若之前已抵扣進項稅,需做進項稅轉出(假設原抵扣進項稅為 X ): 借:應付賬款 —— 供應商(X ) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(X )

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    當月收到的發票當月紅沖,不需要入賬

  • 老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過

    您好,必須要的是報關單,發票和銀行水單, 一般情況下,海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。

  • 你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然

    只要你們銷售是13%,進項就可以抵扣,不需要做啥

  • 老師,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月

    你好,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的

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