1月開的票現在可以紅沖嗎 問
同學你好 這個可以的 答
老師您好 固定資產提完折舊怎么處理 之后處理完 問
您好,折舊完不用管,如果處理了,你就做報廢處理就可以了 答
老師,請問A選項哪里錯,故意不提供是拒絕出具報告。 問
您好,A是對的呀,沒有錯哦 答
小規模預繳企業所得稅的會計分錄 問
借應交稅費預交企業所得稅 貸銀行存款 答
子公司因為要轉讓給別人,母公司就豁免了子公司的 問
你好,你現在做子公司的分錄嗎 答

一般納稅人,企業購入稅控盤200,借-管理費用200,貸-庫存現金,全額抵減時,借-應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸-管理費用,還是,借-管理費用170.94,應交稅費-應交增值稅-進項稅額29.06,貸-管理費用200?搞不懂
答: 你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現金, 全額抵減時,借-應交稅費-應交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
一般納稅人只有簡易計稅,收到專票,進項稅額轉出,借管理費用-水電費 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 轉出: 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這樣 進項稅額和金額稅額轉出都有數字掛在賬面上了
答: 你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發職工福利借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 1.借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2.借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。


蔚 追問
2017-12-08 15:15
鄒老師 解答
2017-12-08 15:16