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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-14 09:29

一般納稅人,增值稅分錄如下:

1、發生收入時:

借:銀行存款/應收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費--應交增值稅--銷項稅額  

2、購進固定資產/物料時

借:固定資產/原材料

應交稅費--應交增值稅--進項稅額

貸:銀行存款/應付賬款  

3、轉出未交增值稅

借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額

貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額

應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額)  

4、計提增值稅

借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅

貸:應交稅費-未交增值稅  

下月繳納稅費時:

借:應交稅費--未交增值稅

貸:銀行存款
增值稅的計提和繳納增值稅的分錄怎么寫?

答:增值稅月底計提,次月15日前繳納.

1.計提:

借:應交稅金-----應交增值稅----進項稅額

貸:應交稅金---------應繳增值稅(銷項減進項差額)

一般是月末計算,下月初申報繳納.

月末計算時

借:應繳稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅

貸:應繳稅費--未交增值稅

下月初繳納時

借:應繳稅費--未交增值稅

貸:銀行存款

2.繳納

借:應交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

.持之以恆` 追問

2019-05-14 11:27

老師,二級明細已交稅金什么時候用呢,

莊老師 解答

2019-05-14 11:29

三級明細已交稅金什么時候用,在本月繳交本月預繳時用到,

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一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發生收入時: 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 2、購進固定資產/物料時 借:固定資產/原材料 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款/應付賬款 3、轉出未交增值稅 借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 4、計提增值稅 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳納稅費時: 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅的計提和繳納增值稅的分錄怎么寫? 答:增值稅月底計提,次月15日前繳納. 1.計提: 借:應交稅金-----應交增值稅----進項稅額 貸:應交稅金---------應繳增值稅(銷項減進項差額) 一般是月末計算,下月初申報繳納. 月末計算時 借:應繳稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應繳稅費--未交增值稅 下月初繳納時 借:應繳稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 2.繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-05-14 09:29:53
借應交稅費_ 已交增值稅 貸銀行存款?這樣對嗎?
2020-07-31 07:06:04
老師繳稅的那筆分錄又怎么做
2015-04-21 14:28:03
你好,增值稅減免了這樣做分錄 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免
2020-04-17 17:54:42
你好,不用計題,直接借應繳稅費-預交增值稅 貸銀行存款
2020-07-02 12:17:30
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