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瘦瘦的你
于2019-05-05 22:52 發布 ??2318次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-05-05 22:53
借管理費用貸銀行存款
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用友服務費發票,收到票的同時銀行付的款,怎么做會計分錄
答: 借管理費用 貸銀行存款
去年付款商標申報服務費但未收到發票,會計分錄直接做成借:管理費用 貸:銀行存款 今年收到發票,會計分錄該怎么做?
答: 如果數據沒錯誤,可以直接貼在原來憑證的后邊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付咨詢服務費的時候,已經做了會計分錄借:管理費用 貸:銀行存款現在收到咨詢服務費的專票,要怎么入賬啊
答: 這個的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:管理費用
銀行支付的貨款,在沒有收到發票時怎么做會計分錄
討論
老師,我公司 8月收到對方開的技術服務費的發票160000,只付了50000的款,8月怎么做會計分錄? 10月用銀行存款支付給對方114000元,9月怎么做會計分錄.
先付款后收到發票的費用怎么做會計分錄當你先付款后收到發票時,會計分錄如下:1. 先付款時,你需要做以下分錄: 借:預付賬款 貸:銀行存款2. 收到發票時,你需要做以下分錄: 借:相關費用科目(如辦公費、差旅費等) 貸:預付賬款這樣做的目的是在付款時記錄預付款項,在收到發票時確認費用。那這樣做分錄就不能當月確認這筆費用了嗎?
每個計提房租、銀行付房租、收到發票,都不會在同一時間,計提時借:管現費用-房屋租金,貸:其他應付款。銀行付款時借:其他應付款,貸:銀行存款。請問下收到發票時怎么做呢?還是我這前面的分錄就有問題呢?
1、收到發票:借:管理費用/技術服務費 貸:應付賬款 2、付款時:借:應付賬款 貸:銀行存款,那攤銷分錄怎么做呢
三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 11948 個
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