小規(guī)模性質甲公司與出租方簽訂租賃合同,實則為甲 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費用 答
公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務注銷時,沒有營業(yè)的公司,我財務報表只有一 問
你好,這個其他應付款要做平。 答
固定資產出售時,賣虧了,固定資產清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 答

計提工資時代扣的個稅賬務怎么做分錄?
答: 您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 應交稅費——個人所得稅 銀行存款 繳納社保 個稅 借:應付職工薪酬——單位社保費 應交稅費——個人所得稅 其他應收款——個人社保費 貸:銀行存款
工資不是跟社保在一起核算做賬的嗎?8月份計提工資和社保,9月發(fā)放社保和工資,但是8月底銀行已經扣繳社保了。該如何做分錄?
答: 你好,需要一起核算。 8月底銀行扣款 借:其他應收款-個人部分社保 應付職工薪酬-公司部分社保 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月做賬的時候因為公司工資有調整,工資算的比較晚,所以在計提工資的時候是暫估計提工資的,那么老師現在做11月賬務的時候該怎么處理?把之前那個暫估的做一筆相反分錄沖掉,然后再重新做對的?
答: 按照你說的處理即可,先將10月份原分錄沖銷,再按照實際工資補做一筆分錄,很多公司都是這樣做的。祝你工作順利。

