
老師,5月份的時候是收到商品入庫單 做賬分錄借:庫存商品1000,貸:應付賬款-暫估款 1000 結轉成本;:借:主營業務成本1000貸:庫存商品1000,6月份的時候發票到了后,賬務處理:借:庫存商品 1030,貸:應付賬款1030,紅沖5月 賬務處理:借:庫存商品 1000,貸:應付賬款-暫估1000,成本結轉:借:主營業務收入 30 貸:庫存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務處理:借:庫存商品 1030,貸:應付賬款1030,那庫存商品不是還是多了1000嗎?
答: 一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應付賬款——暫估款1000 2、結轉成本,分錄是: 借:主營業務成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發票后賬務處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結轉成本,分錄是: 借:主營業務成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應付賬款1030 4、結轉成本,分錄是: 借:主營業務成本1030 貸:庫存商品1030
老師,我做賬的時候把借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款-某某公司 但是后面收到的發票不是這個公司的這個我應該怎么做賬務處理啊?
答: 學員你好,借:應付賬款 貸:應付賬款 附一個事項說明 :前期記賬掛錯供應商之類的就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模9月份用銀行存款購進貨物,貨已到,發票沒開,是做下邊的賬務處理嗎?9月份有銷售,庫存商品會減少,到時候做10月份分錄時怎么處理?9月,10月金額怎么填寫9月份借:庫存商品 , 貸:應付賬款-暫估借:預付賬款,貸:銀行存款10月份借:應付賬款-暫估 , 貸:庫存商品借:庫存商品 , 貸:預付賬款
答: 你好!可以這樣處理的
老師,18年年底暫估入庫了一批庫存商品,也入應付賬款-暫估入庫,然后在19年分期付款的,發票一直未收到,在19年分期付款得怎么賬務處理呢
供應商已經講貨物給我們,我也按庫存商品入庫了,然后未付款,做了應付賬款,次月收到發票也未付款,以后才能付,怎么做賬務處理
2020年暫估庫存商品的會計分錄是 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款(暫估)10萬2021年發票開進來的發票10萬賬務處理咋做跨年了
公司購入水泥,當時做的賬務處理是借:庫存商品,貸;應付賬款 ,但是老板說走的是承兌,我應該怎么做賬,借:應付賬款 貸:應收票據嗎,可是這樣的話,應收票據的賬務就是負數了?


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2019-04-26 09:26
小顏老師 解答
2019-04-26 09:27
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2019-04-26 09:32
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