申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

老師,我們公司賣電子料的,這個月從供應商里進貨一個臺測試夾具,供應商開票給我們的名稱就叫測試夾具,那我們可以在金稅盤里也開這個名稱給客戶嗎?這屬于我們的營業外收入嗎?其實沒有收入,3000元進,3000元賣。
答: 你也按這個開給客戶,其他業務收入
請問老師,我想在金稅盤里增加供應商的大類,是要問供應商編碼嗎?
答: 你好,金稅盤里分類是分商品的類別,不是分供應商的類別,里面大類基本上都有的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
航天信息開的金稅盤的稅是全額抵免的 是要記到營業外收入嗎?為什么?
答: 你好, 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 是沖銷管理費用

