
好,老師,我這邊是建筑工地的財務,想請教工地對應掛靠的總包方業務往來款項怎么做財務處理。若產值確認時,作分錄:借 應收帳款,貸 工程結算,總包方收到業主方工程款直接付料工費時,做分錄,借:工程施工/應付帳款,貸:其他應付款-內部往來,可以嗎?然后再總額結轉沖減應收帳款,借:其他應付款-內部往來 ,貸:應收帳款,不知道這樣做行伐?還是有更好的做法,麻煩請教
答: 可以,你這樣做就行 的
我公司欠施工方64154一筆,記其他應付款,同時我公司欠該施工方工程款,每次付工程款記預付工程款借方,收到發票記預付工程款貸方,現在返施工方64154轉到工程款中,請問如何做分錄?
答: 你好,建議分錄,借:其他應付款64154,貸:銀行存款64154
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們收到120萬的工程款,然后從工程款中支付還借款本金(由老板個人從別的公司的借款),還從工程款中支付扣回老板個人部分的社保(老板的工資一直沒發過了,但有給他交社保,現在掛在借方其他應付款),這兩筆該怎么做賬
答: 之前沒發工資有計提工資嗎?先沖應該發的工資然后剩余的金額掛往來

