
老師,請問:B自建庫房,如果應付丙公司合同價款100萬,是不是做分錄:借在建工程100萬 貸其他應付款 丙公司100萬,等到實際支付了50萬 借其他應付款 丙公司 50萬 貸銀存 50萬 以上還沒收到發票,等到丙的發票回來,又咋做?
答: 應付丙公司合同價款100萬,實際沒有支付,不用做分錄 實際支付了50萬,借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票時,借:在建工程 貸:預付賬款
公司原本打算廠區擴建,設計建筑圖紙,公司付了25000元設計費,當時是做的:在建工程25000 貸:其他應付款25000.現在公司不擴建了,這25000元應該怎么做分錄呢?
答: 您好!計入管理費用-服務費就算了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師這個在建工程為什么要通過其他應付款
答: 您好!這個可能是答案有問題,正常計入應付賬款。


紅葉 追問
2017-05-16 16:05
宋生老師 解答
2017-05-16 16:08