你好,老師,請問如果A公司當月開了一份發(fā)票給客戶,下月發(fā)現(xiàn)開具的發(fā)票有誤,客戶已經(jīng)認證抵扣了,是由客戶申請開具紅字申請書的,再給A公司開具紅字發(fā)票的,因為當時導入文件有問題,A公司開不到紅字發(fā)票,然后過了幾個月都沒有開具紅字發(fā)票給客戶,而客戶在自已申請了紅字發(fā)票申請書的下月做申報表時,已經(jīng)做了進項稅額轉出,但是客戶是沒有收到紅字發(fā)票的,請問這個問題,現(xiàn)在應該如何處理呢?A公司現(xiàn)在能補開紅字發(fā)票嗎?
敏
于2019-04-15 13:47 發(fā)布 ??1232次瀏覽
- 送心意
徐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-04-15 14:09
當時如果發(fā)現(xiàn)導入的紅字發(fā)票格式有問題,可以根據(jù)客戶提供的紅字信息表編碼,開具紅字發(fā)票,如果客戶的紅字信息表已經(jīng)成功的上傳稅局,那么你們應該是可以開具紅字發(fā)票的。
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對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28

我公司收到藍字發(fā)票沒認證,就又收到對方該藍字發(fā)票對應的紅字發(fā)票,我公司現(xiàn)在是藍字和紅字兩張發(fā)票一塊兒勾選認證嗎
2021-08-09 16:58:55

您好,開出紅字信息表就需要做進項稅額轉出
2020-06-11 10:12:24

但因為開票員當時開不到,之后幾個月了都沒有處理,但客戶已進項稅額轉出了,請問現(xiàn)在A公司應當如何處理這個問題呢?
2019-04-15 14:17:29

你好,只要在10月憑紅字信息表做借原材料或管理費用等負數(shù)金額, 貸應交稅費(進項稅額轉出)貸應付賬款等負數(shù)金額,11月收到紅票不用再做分錄
2020-01-09 06:18:06
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