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薇薇
于2019-11-26 20:41 發布 ??4685次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-11-26 21:25
因為次月申報會根據信息表做相應的進項稅額轉出。但是月只收到退款,沒收到發票,賬務處理是不設計進項稅額轉出科目的吧?
薇薇 追問
2019-11-26 21:26
因為次月申報會根據信息表做相應的進項稅額轉出。但是當月只收到退款,沒收到發票,賬務處理是不涉及進項稅額轉出科目的吧?
這樣不是賬務處理和增值稅申報表沒對上了?
2019-11-26 21:48
那要到這個月才能對上,我意思是當月當月和當月的申報表沒對上
2019-11-26 21:50
那要到下個月才能對上,我意思是當月的賬務和當月的申報表沒對上
2019-11-27 08:49
次月申報的增值稅,所屬期不就是前一個月?這樣不就沒對上?
2019-11-27 09:32
當月開了紅字信息表、收到了退款,只是對方當月沒有開出負數發票
2019-11-27 17:17
稅務申報是根據開出信息表就需要做進項稅額轉出了。但是當月沒收到紅字發票,賬務上不能做處理(不能做進項稅額轉出)。這樣不就是對不上?
陳詩晗老師 解答
2019-11-26 21:22
你好,同學。原則是紅字信息和發票要同一期間開具的。你這里也不存在 對不上,你的稅也是在當月轉出的。
2019-11-26 21:32
你收到退款你是借 銀行存款貸 其他應付款收到發票再進項轉出,你這不會對不上
2019-11-26 22:38
你這個當月也是可以對上的你當月只是退還錢,也沒有進轉出
2019-11-27 10:26
你開具紅字后你沒有收到負數,你也不需要處理啊你收到負數后才需要處理的
2019-11-27 17:43
明白了,你這里申報按進轉出申報,收到發票次月對上就可以了,這不會有風險
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進項發票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
收到對方開具的紅字發票,申報時紅字進項稅額怎么申報在附表二?是填在進項稅額轉出欄嗎?
答: 我公司收到藍字發票沒認證,就又收到對方該藍字發票對應的紅字發票,我公司現在是藍字和紅字兩張發票一塊兒勾選認證嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
退貨對方開具紅字發票,填申報表時,填在進項稅額轉出紅字專用發票信息表注明的進項稅額嗎?
答: 對的,是在這一欄填寫的
這個月給別人開出了紅字發票申請,我要做進項稅額轉出申報表填哪列
討論
老師好!我本月收到一張紅字發票,此紅字發票對應的藍字發票我上個月已認證抵扣,本月對方同時給我開具了正確的藍字發票,我次月報稅的時候需要在申報表做進項稅額轉出嗎?
老師請問,收到的紅字發票不用認證抵扣吧?那申報表在附表二第20行填進項稅額轉出嗎?
老師,我們1月份有一批加工不良退貨,紅字信息表1月份開出來,2月申報表有一筆進項稅額轉出,紅字發票是3月份才收到,這筆轉出的分錄應該怎么做,是2月份就要入賬嗎
老師,紅字發票進項稅我做成紅字了,然后再填申報表中我能不能填到進項稅額轉出里面?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2019-11-26 21:26
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2019-11-26 21:26
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2019-11-26 21:48
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2019-11-26 21:50
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2019-11-27 08:49
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2019-11-27 09:32
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2019-11-27 17:17
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2019-11-26 21:22
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2019-11-27 10:26
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2019-11-27 17:43