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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-13 17:00

如果可以扣除,那么 稅前的預計負債則是,年末的+當期發(fā)生的=600萬+200萬

雨蝶 追問

2019-04-13 17:08

可老師講的是賬面是0,所以已經暈了

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 17:10

可以稅前扣除的話,就不是0啊,同學。是否還有其他的支出

雨蝶 追問

2019-04-13 17:22

哎,這是老師講的,拍照又傳不過來!那段解析剛好又復制不了!

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 17:34

你是說的計稅基礎,計稅基礎本就是0,因為可以稅前扣除。

雨蝶 追問

2019-04-13 18:15

照片看見沒?賬面是0

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 18:30

你的意思 年初應該為800?

雨蝶 追問

2019-04-13 18:33

年初

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 18:48

題目的意思 是讓你明白這個賬面和計稅沒有差額,題目也沒有告訴年初是多少,就不要過于去深糾這個問題了。
如果每個問題都要如此深糾,很多題目你想不通

雨蝶 追問

2019-04-13 18:51

不是啊,本來就有些聽不明白,不問清楚,就不知道到底咋做題!

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 18:53

好的,祝同學你學習愉快。多問是好事情。

雨蝶 追問

2019-04-13 18:58

還問下,還是這個題,以我的理解,既然稅法上允許稅前扣除,那會計上本身就沒計稅,那它們本身就是統(tǒng)一的嘛!稅法上不允許扣除的,但會計上本身扣除了,所以它們才存在差異!我怎么理解的和老師講的恰恰相反,我知道我理解錯了,但我就是沒想通,所以還請您幫忙給我講講!謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 19:13

稅法上是在實際發(fā)生時扣除。
那么在沒有發(fā)生之前,會計上是確認的預計負債,那么在這個之間是存在 差異的

雨蝶 追問

2019-04-13 20:01

那稅法上不允許扣除呢?會計上不是已經把它減掉了,而稅法上不扣,那不是也不統(tǒng)一嗎?為什么老師講時是說統(tǒng)一的?

陳詩晗老師 解答

2019-04-13 20:27

如果稅法上不允許扣除,就不是暫時差異的問題了。是永久差異
什么統(tǒng)一不統(tǒng)一,沒明白你的意思

雨蝶 追問

2019-04-14 08:21

所以這上面提問很不方便,一個才學的人表達不清楚想問的問題,專業(yè)人又看不懂我們的問題!

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 09:17

這個不影響,你換種方式說

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如果可以扣除,那么 稅前的預計負債則是,年末的+當期發(fā)生的=600萬+200萬
2019-04-13 17:00:34
同學您好 賬面價值=6000000 計稅基礎=賬面價值6000000-未來可以稅前扣除6000000=0 負債賬面>計稅,確認遞延所得稅資產。
2022-04-29 20:40:28
賬面價值=6000000 計稅基礎=0 差額按照稅率確認為遞延所得稅資產
2020-03-15 20:29:39
您好,預計負債的賬面價值500 計稅基礎是0
2021-09-28 12:27:30
您好,賬面價值800;計稅基礎:與產品售后服務相關的費用在實際發(fā)生時允許稅前扣除。所以為0;暫時性差異:因為為負債,所以確認暫時性可扣差異800,遞延所得稅資產800*0.25。
2021-09-01 11:09:04
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