
剛接手一家?guī)ぃ瑧?yīng)交增值稅期初余額貸方38000,本期的應(yīng)交增值稅貸方17000,每期稅都按時(shí)申報(bào)繳納的,財(cái)務(wù)系統(tǒng)里期末結(jié)轉(zhuǎn)就變成55000,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
答: 期末有余額代表未交的稅額,不用做賬務(wù)處理
增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好!你嫩時(shí)繳納的多還是計(jì)提的躲?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)后,賬務(wù)處理已完成,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額要怎么處理?
答: 你好!這個(gè)可以不用處理。可以有余額。


流戀 追問(wèn)
2019-04-10 10:10
流戀 追問(wèn)
2019-04-10 10:11
點(diǎn)~玲老師 解答
2019-04-11 10:11