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愛笑的流沙
于2015-10-27 09:21 發(fā)布 ??956次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-10-27 09:23
將0.52元轉作營業(yè)外收入個人建議以后報稅可以稍微多報一點,稅額低于1元是不用扣稅的
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應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
序時賬應交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報表不一致,是什么原因
答: 或者賬務處理不對,或者申報表不對
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人增值稅怎么交納,怎么填報增值稅納稅申報表?
答: 你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
討論
7月份應交增值稅0.52元,稅務所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
稅務帳應交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
建筑安裝業(yè),外地預繳的增值稅可以用來抵免當期及以后未交增值稅嗎?說明:外地項目已交稅金累計19066.54(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),當期應納稅額是670.19(應交稅費-未交增值稅)問題1:(如圖)增值稅納稅申報表(四)本期實際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務認可可以遞減的嗎?問題2:如果認可,那這個分錄該怎么寫?是當月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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