
老師,請教下我公司是購買方,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,也已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在材料退貨,由我方申請,銷售方開負(fù)數(shù),我拿到發(fā)票怎么做分錄呢?
答: 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
抵扣聯(lián)認(rèn)證了,發(fā)票還在走審批手續(xù)沒入賬,怎么做分錄呀?
答: 那你就直接做就可以了,發(fā)票回來直接貼上
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月付的錢,次月收到發(fā)票。如何做分錄?收到發(fā)票的這個月需要認(rèn)證,是專票需要抵扣。
答: 上月,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票,借:XX 費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款

