小規模性質甲公司與出租方簽訂租賃合同,實則為甲 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費用 答
公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務注銷時,沒有營業的公司,我財務報表只有一 問
你好,這個其他應付款要做平。 答
固定資產出售時,賣虧了,固定資產清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入 答

1月份工資應發10000元,個人承擔社保1000元(銀行繳納)考勤扣款500元實發工資8500元現金發放,包括計提發放整個賬務處理,
答: 借管理費用9500 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬9500 貸其他應收款1000 銀存8500
1月份工資應發10000元,社保1000元(銀行繳納)實發工資9000元現金發放,包括計提發放整個賬務處理,
答: 您好,計提工資,借管理費用——工資10000貸應付職工薪酬——工資10000,發放,借應付職工薪酬——工資10000貸其他應付款或其他應收款——個人社保1000庫存現金9000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我公司都是無底薪酬制度,5月工資為0,扣掉社保為負數了,員工會用現金交回。那工資計提和收回現金這個賬務處理怎么做呀
答: 你好 你工資都是0 不需要計提 。如果 收回來現金的話 意思就是社保多少 現金就是多少的話 那么你計提就是計提社保這個金額工資


吳作慧 追問
2019-03-27 08:12
文老師 解答
2019-03-27 09:04
吳作慧 追問
2019-03-27 13:27
吳作慧 追問
2019-03-27 13:29
文老師 解答
2019-03-27 13:41
吳作慧 追問
2019-03-27 13:45
吳作慧 追問
2019-03-27 13:50
文老師 解答
2019-03-27 16:47
吳作慧 追問
2019-03-27 16:49
吳作慧 追問
2019-03-27 16:50
文老師 解答
2019-03-27 19:58