
供應商要求跨月的專票沖紅,也已經紅字增值稅信息表提供給供應商信息表編號。那么接著需要怎處理。是供應商再提出沖紅哪聯發票給?那當月分錄怎做?和申報表怎處理?
答: 你好,你們網上接收一下,然后根據那個信息開一張紅字發票就可以了。申報的時候沖減當月的收入就可以。
供應商要求跨月的專票沖紅,也已經紅字增值稅信息表提供給供應商信息表編號。那么接著需要怎處理。是供應商再提出沖紅哪聯發票?那當月分錄怎做?和申報表怎處理?
答: 您好,供應商開出的紅字發票兩聯給你們,你們根據紅字發票做反分錄同時進項稅額轉出。申報表中附表二填寫紅字信息表的稅額轉出那一欄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月供應商開給我稅票開錯了,這個月供應商給我開了紅沖發票和正確的發票,我在增值稅申報表應該怎么填
答: 你好,你是這個月開的紅字信息表的話,這個月不需要進項轉出。
老師,我們退貨要給供應商做紅字信息表,我沒認證,對方也不愿意退票給她。我今年目前增值稅申報表還沒有銷項稅跟進項稅,怕下個月報稅出問題。有沒有辦法解決?認證她之前給我的發票?
老師,我們是貿易公司,本月采購10噸貨物,供應商開在一張發票過來,我們銷售出去5噸貨物,開出去5噸發票。那么我認證的10噸進項,卻只有5噸銷項,應該有5噸留抵,在增值稅申報表應該如何申報及填寫呢
老師,你好。我5月份在認證平臺中的退稅模塊勾選了一張發票,在5月底時退回去給供應商了,現在在平臺上撤銷不了勾選的這張發票,對我申報增值稅有沒有影響嗎?
我們供應商那邊時說5月給開的一張發票錯了,稅率應該是16%,開的是17%。但是我們已經進行抵扣,并且完成增值稅申報了。現在應該如何處理?


小柒 追問
2019-03-25 11:10
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2019-03-25 11:12
小柒 追問
2019-03-25 11:23
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2019-03-25 13:11