
老師,我們退貨要給供應(yīng)商做紅字信息表,我沒認(rèn)證,對方也不愿意退票給她。我今年目前增值稅申報表還沒有銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅,怕下個月報稅出問題。有沒有辦法解決?認(rèn)證她之前給我的發(fā)票?
答: 認(rèn)證之后開紅字信息表 做了進(jìn)項(xiàng)然后轉(zhuǎn)出就可以
老師,我們是貿(mào)易公司,本月采購10噸貨物,供應(yīng)商開在一張發(fā)票過來,我們銷售出去5噸貨物,開出去5噸發(fā)票。那么我認(rèn)證的10噸進(jìn)項(xiàng),卻只有5噸銷項(xiàng),應(yīng)該有5噸留抵,在增值稅申報表應(yīng)該如何申報及填寫呢
答: 你這個進(jìn)項(xiàng)稅,本期認(rèn)證本期銷售抵扣,這個填寫10噸,進(jìn)項(xiàng)稅額,多的,會自動下次留底,別分開填寫哈,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,有2018年5月有一張專票,我們抵扣了但供應(yīng)商又作廢了,現(xiàn)在申報9月增值稅申報表失敗,我要帶什么資料去稅局辦理?
答: 你好,要在增值稅申報表附表二里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出


宛童 追問
2020-05-29 20:05
郭老師 解答
2020-05-29 20:06