
進項稅額月底有余額應該怎樣做會計分錄?
答: 月末形成留底稅額的情形,是不需要做會計分錄的。
你好老師,應交稅費月底怎樣結轉做會計分錄,進項稅、銷項稅、預繳稅金都有余額怎樣結轉。
答: 您好!其他不用結轉。月底只要結轉未交的增值稅 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果進項稅額大于銷項稅額那會計分錄怎樣做呢?如果當月有留底稅那留底稅的會計分錄怎么做
答: 您好 進項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務處理 如果要寫分錄 可以這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅


~玲 追問
2019-03-14 22:26
張艷老師 解答
2019-03-14 22:29
~玲 追問
2019-03-14 22:37
張艷老師 解答
2019-03-14 22:40
~玲 追問
2019-03-14 22:45
張艷老師 解答
2019-03-14 22:51