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娜
于2016-09-28 16:14 發布 ??1292次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-09-28 16:16
您好!①若本月發生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,則月末應編制如下會計分錄:借:應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 20貸:應交稅費――未交增值稅 20 ②若本月發生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為101萬元,則月末不需編制會計分錄,此時“應交稅費――應交增值稅”賬戶有借方余額l萬元,屬于尚未抵扣的增值稅。
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本月有進項稅額沒有銷項稅額,分錄怎么做,下月有銷項稅額,但進項稅額比銷項稅額大,分錄怎么做?
答: 進項大于銷項時月底不做會計處理。
進項稅額287530.31,銷項稅額270692.92,進項稅額大于銷項稅額,怎么做會計分錄?
答: 您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進項稅額大于銷項稅額,是怎么做分錄?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
月末進項稅額比銷項稅額要大,做留抵下月再抵扣用,怎么做分錄
討論
當進項稅額認證的稅額大于銷項稅額時需要做分錄嗎?如果要做是怎么做
請問進項稅額大于銷項稅額時怎么做分錄
這個月賬剛剛接過來,發現以前那個會計把銷項稅額做成進項稅額,我這個剛接手,要怎么做分錄
老師,這個月只有銷項稅額,沒有進項稅額,之前賬上有留抵的進項稅額,怎么做分錄借轉下?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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