
收到材料入庫單的時候,借原材料 貸應付賬款。等發票來了付款并調整原材料。但是發票來了暫時不付款先掛賬,那發票這個的會計分錄該怎么做?
答: 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
有些發票沒來,但是款先付了,那我是不是應該借:原材料貸:應付暫估,付款的時候不管票來沒來我都做應付賬款到票呢
答: 是的 你的理解正確!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應付賬款-暫估款 100,來發票的時候沖暫估原材料-100 應付賬款-暫估款 -100 開發票 借:原材料 101 進項 13 貸:114 這個原材料差異怎么做
答: 同學您好,原材料的差異計入當期就可以了


蘋果小蝴蝶 追問
2019-03-08 10:06
張艷老師 解答
2019-03-08 10:12
蘋果小蝴蝶 追問
2019-03-08 10:14
張艷老師 解答
2019-03-08 10:17