
每月購進原材料時,發票未到,暫估入庫,假設原材料11700,暫估的時候做分錄,借:原材料11700,貸:應付賬款11700,對嗎?下月發票到了之后沖暫估借:原材料-11700 貸:應付賬款-11700,然后再借:原材料10000 應交稅金1700 貸應付賬11700對嗎
答: 您好!是的。就是這樣的。
我公司正常采購業務,例如 價是10000,稅是1700,老會計做賬的時候,暫估入庫,借: 原材料11700,貸:11700應付賬款-暫估發票付款時 借: -11700 原材料 貸:-11700應付賬款-暫估 同時 借:11700 原材料 1700 進項稅 -1700材料成本差異 貸 :銀行存款11700請問這樣做是否違背會計準則?
答: 不違背的,可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購材料預付款時借:應付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應付賬款 領材料時借:主營業務成本 貸;原材料 票到時沖暫估嗎?借:原材料 貸;應付賬款 借:應付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做。


繡子 追問
2017-10-26 10:07
繡子 追問
2017-10-26 10:12