
每月購進(jìn)原材料時,發(fā)票未到,暫估入庫,假設(shè)原材料11700,暫估的時候做分錄,借:原材料11700,貸:應(yīng)付賬款11700,對嗎?下月發(fā)票到了之后沖暫估借:原材料-11700 貸:應(yīng)付賬款-11700,然后再借:原材料10000 應(yīng)交稅金1700 貸應(yīng)付賬11700對嗎
答: 您好!是的。就是這樣的。
我公司正常采購業(yè)務(wù),例如 價是10000,稅是1700,老會計做賬的時候,暫估入庫,借: 原材料11700,貸:11700應(yīng)付賬款-暫估發(fā)票付款時 借: -11700 原材料 貸:-11700應(yīng)付賬款-暫估 同時 借:11700 原材料 1700 進(jìn)項稅 -1700材料成本差異 貸 :銀行存款11700請問這樣做是否違背會計準(zhǔn)則?
答: 不違背的,可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購材料預(yù)付款時借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時沖暫估嗎?借:原材料 貸;應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做。


繡子 追問
2017-10-26 10:07
繡子 追問
2017-10-26 10:12