
老師你好!材料暫估入庫的會計分錄 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入庫 收到發票后怎么做分錄,是借:原材料- 貸:銀行存款 嗎
答: 不是,沖掉暫估 借:原材料 負數 貸:應付賬款-暫估入庫 負數,之后按發票做
老師好,購買原材料,沒有付款借 原材料貸 應付賬款 暫估付了款借 應付賬款 暫估貸 銀行存款分錄對不對?
答: 實際有收到發票嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,應付賬款下面2個二級科目,材料,暫估,請問應付賬款-暫估的借方是不是等于應付賬款-材料的貸方金額?掛帳時分錄:借主營業務成本貸應付賬款-暫估,付款時沒收到發票分錄:借應付賬款-材料貸銀行存款,收到發票時分錄:借應付賬款-暫估,貸應付賬款-材料
答: 同學你好 對的 暫估的發票來了之后直接做 借原材料負數 貸應付賬款暫估負數


定格 追問
2019-09-17 17:18
maize老師 解答
2019-09-17 17:21
定格 追問
2019-09-17 17:24
maize老師 解答
2019-09-17 18:03