
月末結轉增值稅的時候會計分錄直接是:<br>借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)<br>貸:應交稅費—未交增值稅<br>這個分錄對嗎
答: 你好,是的,借:應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅沒錯
收到此款分錄是不是可以這樣做<br>借:銀行存款380000<br> 貸:應收賬款38000<br>或者<br>借:銀行存款380000<br> 貸:主營業務收入361904.76<br> 應交稅費-應交增值稅18095.24<br>月底繳納本月增值稅稅款18095.24元時<br> 借:營業稅金及附加18095.24<br> 貸:應繳稅費-應繳增值稅-預繳增值稅18095.24<br>借:應繳稅費-應繳增值稅-預繳增值稅18095.24<br> 貸:銀行存款18095.24<br>想問一下收到款時的兩筆分錄哪個正確?<br>月底繳納增值稅時的分錄正確嗎?
答: 增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。 借:應收賬款 38000 貸:主 營業務收入 361904.76 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年12月開了紅字發票5000,然后退了4000到我司銀行賬上,我做了分錄,沖紅時<br>借:其他應收<br>貸:管理費用<br>貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出<br>收到款<br>借:銀行(實際收款)<br>借:營業外支出<br>貸:其他應收<br>這樣做分錄正確嗎?
答: 這個是什么業務的


豆豆 追問
2019-03-06 20:45
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徐阿富老師 解答
2019-03-06 20:49
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2019-03-06 21:38