12月的進項沒有勾選,沒有認證,12月做憑證<br>借:銷售費用<br>貸:庫存現金<br>1月作抵扣進項,1月做憑證<br>借:銷售費用(紅字)<br>借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額<br>這樣可以嗎,
zhouxia
于2019-01-24 09:42 發布 ??558次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
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你好,因為是跨年度的,1月份應該是借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 以前年度損益調整
2019-01-24 09:43:52

這個是什么業務的
2019-01-22 08:39:40

增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。
借:應收賬款 38000
貸:主 營業務收入 361904.76
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 18095.24
月末要將未交的增值稅轉出
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
交納時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17

勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以
2019-01-29 08:58:49

請木木老師解答
T=total,全部的需要量
F=fixed cost 單次固定交易費用
K=kcinstan
Kc=kcinstan
這兩個是一個意思Kc是加了一個英文字母。
Q=quantity,數量
老師d不對吧 查不到呢 D=dosts,dosts是個啥 ,沒dosts這個單詞
;還有K=kcinstan ,K=kcinstan 是啥,,,Kc是啥 沒kcinstan這個單詞 還有d ,p ,都是些啥
2020-12-10 22:02:36
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