一般納稅人的增值稅 計提和繳納的整個分錄 如果銷項大于進項 結(jié)轉(zhuǎn) 借方 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一銷 貸方 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一進 、應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 等交了就是如下分錄:借方 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸方 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 對嗎? 如果進項多于銷項怎么寫分錄呢
Zoe
于2019-03-01 16:19 發(fā)布 ??822次瀏覽
- 送心意
果果老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-03-01 16:23
如果進項多于銷項
借 應(yīng)交增值稅一未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
相關(guān)問題討論

如果進項多于銷項
借 應(yīng)交增值稅一未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
2019-03-01 16:23:10

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好!其實你這個本身不對,如果你當(dāng)月銷項大于進項,是
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31

你好,可以直接寫一下面的一筆分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Zoe 追問
2019-03-01 16:28
果果老師 解答
2019-03-01 17:06