我們是建筑服務,現在機械合作方含人工給我們干活, 問
第一個是帶著操作員的租賃 第二個他寫的不太詳細,其他建筑服務包含了很多。 第三個:這個不對,這個是銷售了建筑機械的。 答
老師有個疑問和你咨詢下,我們是小規模2024.9月開 問
是的,是這樣的,可以申請退回 答
老師他轉入的固定資產金額沒有動過 問
同學你好 系統錯誤引用的問題看不到 答
老師您好 公司銷售醫療器械,跟一個客戶同一個項目 問
你好,按照要求是必須一致的 答
企業所得稅匯算基礎信息表里的主要股東幾分紅情 問
您好,這個是系統自帶出來的 答

借 長期待攤費用 貸 專項應付款 還款時是借 專項應付款 貸 銀行存款嗎
答: 您好,是這樣的,祝您工作順利
我當時做長期待攤費用的時候是:借長期待攤費用,貸應付賬款,支付:借應付賬款,貸銀行存款,攤銷:借勞務成本,貸長期待攤費用
答: 現在調整長期待攤費用減少 借長期待攤費用(負數),貸應付賬款(負數),金額填減計入長期待攤費用中的金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到專項應付款時,借:銀行存款200,貸:專項應付款200,用專項應付款購買固定資產時,借:固定資產100,借:應交稅費-增(進項)13,貸:銀行存款113,借:專項應付款113,貸:資本公積113對嗎?還是借:專項應付款100,貸:資本公積100?
答: 借:專項應付款113,貸:資本公積113這事對的
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應付款;支付并收到發票時 借:專項應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
上個月定的工作服,交定金當時計入借:其他應付款貸:庫存現金后來報銷時計入借:長期待攤費用,貸:其他應付款,這月支付款項時,計入借:其他應付款借:長期待攤費用貸:銀行存款這樣做分錄對嗎?
之前我司的裝修費的分錄:借:長期待攤費用,貸:應付賬款。現已付款,但對方是開專票,那是不是長期待攤費用的總數需要調整。借:應付賬款;應交稅費-進項,貸:銀行存款。之后稅費如何沖減待攤費用?
老師,財政拔專項資金后續用于出資,賬務這樣處理對嗎?借:銀行存款貸:專項應付款投資時借:長期股權投資貸:銀行存款同時借:專項應付款貸:資本公積一撥款轉入
裝修攤銷1、已付清:借:長期待攤費用 貸:銀行存款 ,攤銷時:借:銷售費用 貸:長期待攤費用2、未付清,借:預付賬款 貸:銀行存款, 攤銷時分錄怎么寫的

