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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-31 19:16

你好!
借:應交稅金-未交增值稅 860,有余額沒有抵消掉

蔣飛老師 解答

2019-01-31 19:17

1..購買時
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款

抵稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:管理費用-辦公費

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 19:17

可不可以像下面這樣做抵扣金稅盤860?小規模企業
借:應交稅金-未交增值稅 860
貸:應交稅金-應交增值稅 860

抵扣的時候
借:應交稅金-未交增值稅 -860
貸:應加稅金-減免增值稅 -860

蔣飛老師 解答

2019-01-31 19:18

你好!
花的錢,沒有體現出來,看到沒

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 19:19

可不可以像下面這樣做抵扣金稅盤860?小規模企業
借:應交稅金-應交稅金-未交增值稅 860
貸:應交稅金-未交增值稅 860

抵扣的時候
借:應交稅金-未交增值稅 -860
貸:應加稅金-減免增值稅 -860

蔣飛老師 解答

2019-01-31 19:19

大致思路,是對的。

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-31 19:20

你的意思就是我最后那個分錄是可以的咯?不用管理費用科目咯?

蔣飛老師 解答

2019-01-31 19:21

是的,管理費用,實際上是沖平了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
結轉到轉出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
您好!是的,就是這樣做分錄。
2020-04-17 15:08:08
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