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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-17 14:40

您好 
金稅盤2019年維護費是計入管理費用——辦公費 
等實際抵扣增值稅的時候再從管理費用——辦公費轉出到應交稅費——應交增值稅——減免稅款

沛艷 追問

2019-01-17 14:51

付金稅盤2019年維護費時:借:管理費用——辦公費 貸:庫存現金 ;等實際抵扣增值稅的時候:借應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:管理費用-辦公費.分錄是這樣嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-17 14:53

是的 您的分錄書寫正確

沛艷 追問

2019-01-17 15:01

甘老師,你好.等實際抵扣增值稅的時候的分錄要用紅字嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-17 15:04

管理費用沖減應該用紅字 但是很多人不習慣 所以用貸方藍字

沛艷 追問

2019-01-17 16:36

好的.謝謝.

bamboo老師 解答

2019-01-17 16:38

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!

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您好 金稅盤2019年維護費是計入管理費用——辦公費 等實際抵扣增值稅的時候再從管理費用——辦公費轉出到應交稅費——應交增值稅——減免稅款
2019-01-17 14:40:22
你好 是的 是這么做的
2021-04-08 13:34:34
你好,是可以計入管理費用的辦公費明細核算的
2018-01-26 16:15:28
你好,一般是計入 管理費用-辦公費
2016-08-23 11:04:15
你好分錄參考這個來寫:購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 需要的 ;你當時做賬后就需要做申報的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實際抵減地方是0,期末余額就是發生額
2020-02-07 17:29:02
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