
17年有一筆會計分錄錯了,怎么調整。計提工資 借:管理費用。貸:應付職工薪酬,發放的時候做成 借:應付職工薪酬。貸:應付職工薪酬了
答: 調整一下,借應付職工薪酬 貸銀行存款
2018年11月工資發錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬發放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現金 這筆分錄寫錯了,做錯賬更正 分錄怎么寫
答: 您好, 計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬 發放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現金 您計提時是走的應付職工薪酬-職工薪酬(應該是應付職工薪酬-福利費),這樣應付職工薪酬應付職工薪酬-福利費科目才能沖平,謝謝


娜寫年華 追問
2019-01-11 09:45
馬老師 解答
2019-01-11 09:59
娜寫年華 追問
2019-01-11 18:34
馬老師 解答
2019-01-11 18:37