
老師員工獎勵需要計提不了,會計分錄是,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,發放的時候借:應付職工薪酬貸:現金
答: 您好,需要計提的。會計分錄是,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,發放的時候借:應付職工薪酬貸:現金,應交稅費-應交個人所得稅。
報銷優秀員工獎并計提借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬發放時 借:應付職工薪酬貸:庫存現金在內賬中,我可不可以直接 借:管理費用貸:庫存現金
答: 不能這樣直接,應通過應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
17年有一筆會計分錄錯了,怎么調整。計提工資 借:管理費用。貸:應付職工薪酬,發放的時候做成 借:應付職工薪酬。貸:應付職工薪酬了
答: 調整一下,借應付職工薪酬 貸銀行存款
請問年終獎計提分錄是應發,借:管理費用-獎金10000,貸:應付職工薪酬-獎金10000發放分錄:借:應付職工薪酬 9000應交個稅1000貸:銀行存款10000 ,那計提跟發放的應付職工薪酬不平吶
公司玩游戲獎勵員工 是不是 借 管理費用 福利費 貸應付職工薪酬 福利費發放的時候是 借 應付職工薪酬 福利費 貸 庫存?
協會員工工資,計提和發放分錄和企業一樣嗎?計提,借 管理費用_職工薪酬 貸應付職工薪酬_工資,發放,借應付職工薪酬 貸銀行存款?
老師,我這個月計提了職工薪酬,分錄,借管理費用等,貸應付職工薪酬,發生餐飲費我做了分錄,借應付職工薪酬,職工福利費,貸現金,做釘子賬的時候感覺不對,應付職工薪酬一個在借,一個在貸,

