
老師,2018年收到的一個供應商的進項發票,分別在2018年的9月與2019年的1月認證抵扣了。現在稅局要求我們把這一個供商的進項稅額轉出。這個賬要怎么處理呢?轉出的稅跟之前結轉的成本又怎么處理呢?
答: 進項轉出: 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
老師,請問下,2018年A買的設備,現在等于是退貨了,把款退到我們賬上了,我也進項稅額轉出了;實際設備給B公司用了,供應商也給B公司開了進項發票,現在A公司怎么做賬
答: a紅沖固定資產和折舊,進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們這邊退回了供應商一臺機器,由系統自動生成發票以后是以下分錄,我這邊把進項稅額改成了進項稅額轉出,可以嗎?
答: 你好,如果您是退貨方,是進項稅額紅字,不需要改為進項稅額轉出的。
就是1月份供應商開了一張發票給并已認證入賬,由于當時他們的稅盤被鎖,所以沒來及得交稅,后續他們都有補交稅。這個月這邊報稅,發現提示讓進項稅額轉出,相關分錄怎么做?
公司的供應商的發票出了問題,專管員讓公司做進項稅額轉出,那么我的分錄要怎么寫啊,還有成本應該也受到影響了吧! 怎么處理啊?
老師18年12月供應商給我多開了4萬元的發票,我已認證,還沒有報稅。19年1月份對方要做廢這4萬元,我什么時候做進項稅額轉出,多開的發票是不是要退還給供應商
供應商8月給我公司開具專票,公司已對這張發票進行了經認證,但是對方發現開票信息有誤未告知就作廢重新開具了發票,公司應該怎樣處理,是直接做進項稅額轉出還是要與專管所聯系


答疑蘇老師 解答
2019-01-10 15:55
飛雪 追問
2019-01-10 16:04
答疑蘇老師 解答
2019-01-11 16:56