
老師,2018年收到的一個(gè)供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分別在2018年的9月與2019年的1月認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在稅局要求我們把這一個(gè)供商的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)賬要怎么處理呢?轉(zhuǎn)出的稅跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本又怎么處理呢?
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,請問下,2018年A買的設(shè)備,現(xiàn)在等于是退貨了,把款退到我們賬上了,我也進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了;實(shí)際設(shè)備給B公司用了,供應(yīng)商也給B公司開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在A公司怎么做賬
答: a紅沖固定資產(chǎn)和折舊,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們這邊退回了供應(yīng)商一臺機(jī)器,由系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)票以后是以下分錄,我這邊把進(jìn)項(xiàng)稅額改成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
答: 你好,如果您是退貨方,是進(jìn)項(xiàng)稅額紅字,不需要改為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
公司的供應(yīng)商的發(fā)票出了問題,專管員讓公司做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么我的分錄要怎么寫啊,還有成本應(yīng)該也受到影響了吧! 怎么處理啊?
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票還沒抵扣,供應(yīng)商下月發(fā)票沖紅了,是不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我想請問下,供應(yīng)商開給我方的發(fā)票已認(rèn)證了,過了好幾月,對方說要把發(fā)票注銷,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?請問可以嗎?
供應(yīng)商開重了一份發(fā)票給,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,多開的那份發(fā)票可以退回給供應(yīng)商嗎?


Me 追問
2017-11-22 15:25
方亮老師 解答
2017-11-22 15:28
Me 追問
2017-11-22 15:45
方亮老師 解答
2017-11-22 16:33